Z201740320_Z |
|
|
Náhradné diely na autobusy Sor NB 18, Sor NB 12 |
Steeling, s.r.o. |
Plzeňská 8/1843, 04011 Košice-Západ |
31720943 |
23338.88 EUR |
|
8 |
|
|
Dodatok č. 8 k PZ č. 08080226602. Poistenie 2 ks električiek Vario LF2 Plus 844,845 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava |
585441 |
23470.52 EUR |
|
9 |
|
|
Poistenie 1 ks električky VarioLF2plus č. 846 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava |
585441 |
23522.32 EUR |
|
10 |
|
|
Poistenie 9 ks nových autobusov SOR NB 18 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava |
585441 |
23627.69 EUR |
|
11 |
|
|
Dodatok č. 11 k PZ č. 0808026602 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava |
585441 |
23627.69 EUR |
|
PA-9299/18 |
|
|
Personálno - organizačný audit |
QSCert, spol. s.r.o. |
E.P. Vojanského 9950/1, 96001 Zvolen |
36040631 |
23995.00 EUR |
|
ZOD 13/2014/CW |
|
|
Sanácia poškodených pilierov |
Inžinierske stavby a.s. |
Priemyselná 7, 04245 Košice |
31651402 |
24217.35 |
|
Z201759020_Z |
|
|
Chladiaca kvapalina |
JCK, s.r.o. |
Royova 5, 08005 Prešov |
36489531 |
24700.00 EUR |
|
Z202012977_Z |
|
|
Rámcová dohoda - originálne tonery do tlačiarní |
JURIGA, spol. s r.o. |
Gercenova 3, 85101 Bratislava |
31344194 |
25000.00 EUR |
|
10/10/2012 |
|
|
Dodávka a montáž priemyselných brán v hale údržby električiek |
Viera Škantárová SAVER |
Stará Spišská cesta 12, 04001 Košice |
10816879 |
25278.75 |
|
10 |
|
|
Sledovanie čerpania rozpočtu |
RASAX alfa spol. s r.o. |
Výstavby 3/A, 04011 Košice |
35690003 |
26000.00 EUR |
|
10 |
|
|
Dodatok č. 10 - Sledovanie čerpania rozpočtu |
RASAX alfa spol. s r.o. |
Výstavby 3/A, 04011 Košice |
35690003 |
26000.00 EUR |
|
Z202118422_Z |
|
|
Kúpna zmluva - združená dodávka zemného plynu pre rok 2022 |
MET Slovakia, a.s. |
Rajská 7, 81108 Bratislava |
45860637 |
26300.00 EUR |
|
647/2021 |
|
|
Kúpna zmluva - 2 ks servisných vozidiel pre SÚKT |
Tempus - Car, s.r.o. |
Železiarenská 49, Rastislavova 110, 04015 Košice |
31712312 |
26400.00 EUR |
|
035/2016 |
|
|
Náhradné diely na električky |
SKD TRADE, a.s. |
Kolbenova 917/5d, 19000 Praha 9 |
15269507 |
26887.99 |
|
Z2016249_Z |
|
|
Kúpna zmluva - náhradné diely na električky typu KT8 |
SKD TRADE, a.s. |
Kolbenova 917/5d, 19000 Praha 9 |
15269507 |
26887.99 |
|
506/2022 |
|
|
Zmluva o dielo - oprava strechy na Meniarni K - Textilná ul. v KE |
Ján Štofka |
Slobody 7, 04442 Rozhanovce |
35089083 |
27694.15 EUR |
|
157/2019 |
|
|
Tlač a dodávka cestovných lístkov |
PROMPt, tlačiareň cenín a.s. |
Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava |
698407 |
28050.00 EUR |
|
Z20216559_Z |
|
|
Rámcová dohoda AdBlue - Z20216559_Z |
TaM trans spedition, s.r.o. |
Šarovce, 93552 Šarovce 545 |
34140425 |
28386.00 EUR |
|
Z201842345_Z |
|
|
Chladiaca kvapalina |
OMA CZ Slovakia, s. r. o. |
Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava |
50299964 |
28498.00 EUR |
|
218/2017 |
|
|
Tlač a dodávka cestovných lístkov |
OPTYS, spol. s r.o. |
U Sušárny 301, 74756 Dolní Životice |
42869048 |
29000.00 EUR |
|
Z2016207.Z |
|
|
Kúpna Zmluva - pracovno - komunálny stroj EKS:Z2016207.Z |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
36415685 |
29000.00 |
|
160/2015 |
|
|
Odpredaj koľajovej konštrukcie |
GETRA a.s. |
Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
31650571 |
29080.00 |
|
1 |
|
|
Úprava ceny pôvodnej zmluvy - kúpa OOPP a predĺženie zmluvy do 31.12.2018 |
WINTEX s.r.o |
Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou |
31700438 |
29202.76 EUR |
|
Z202033927_Z |
|
|
Kúpne zmluva - pouličné LED svietidlá |
CITYLED s.r.o. |
Vrabčia 10, 04001 Košice |
46853341 |
29500.00 EUR |
|